Hiabin puolivuosikatsaus 2025: Vahva suoritus ensimmäisellä vuosipuoliskolla
HIAB OYJ, TAMMI–KESÄKUUN 2025 PUOLIVUOSIKATSAUS, 23.7.2025 KLO 8.00
Hiabin puolivuosikatsaus 2025: Vahva suoritus ensimmäisellä vuosipuoliskolla
Keskeisiä havaintoja vuosineljännekseltä
- Toisen vuosineljänneksen saadut tilaukset kasvoivat vertailukaudesta 377 (348) miljoonaan euroon
- Vertailukelpoinen liikevoittoprosentti parani 15,0 (14,5) prosenttiin onnistuneiden kaupallisten ja toimitusketjussa tehtyjen toimien myötä toisella vuosineljänneksellä
- Markkinoiden kohonnut epävarmuus jatkui lisääntyneiden kauppajännitteiden vuoksi
- Vuoden 2025 näkymät täsmennetty: Hiab arvioi jatkuvien toimintojensa vuoden 2025 vertailukelpoisen liikevoittoprosentin olevan yli 13,5 prosenttia (2024: 13,2 prosenttia)
- MacGregorin myynnin täytäntöönpanon arvioidaan tapahtuvan 31. heinäkuuta
Ellei toisin mainita, tässä raportissa esitetyt taloudelliset tiedot koskevat Hiabin jatkuvia toimintoja. Tämä puolivuosikatsaus on tilintarkastamaton.
Huhti–kesäkuu 2025 lyhyesti: Saadut tilaukset kasvoivat
- Saadut tilaukset kasvoivat 8 prosenttia ja olivat 377 (348) miljoonaa euroa. Orgaanisesti saadut tilaukset nousivat 10 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna.
- Tilauskanta kauden lopussa oli 556 (31.12.2024: 648) miljoonaa euroa.
- Liikevaihto laski 7 prosenttia ja oli 402 (433) miljoonaa euroa. Orgaanisesti liikevaihto laski 5 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna.
- Laitteet-segmentin liikevaihto oli 71 (73) ja Palvelut-segmentin liikevaihto oli 29 (27) prosenttia konsernin liikevaihdosta.
- Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto1 kasvoi 23 prosenttia ja oli 155 (126) miljoonaa euroa eli 38 (29) prosenttia konsernin liikevaihdosta
- EBITA oli 61 (64) miljoonaa euroa eli 15,2 (14,7) prosenttia liikevaihdosta.
- Liikevoitto oli 60 (63) miljoonaa euroa eli 15,0 (14,5) prosenttia liikevaihdosta.
- Vertailukelpoinen liikevoitto laski 4 prosenttia ja oli 60 (63) miljoonaa euroa eli 15,0 (14,5) prosenttia liikevaihdosta.
- Kauden tulos oli 44 (46) miljoonaa euroa.
- Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,67 (0,72) euroa.
- Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 56 (89) miljoonaa euroa.2
Tammi–kesäkuu 2025 lyhyesti: Liikevoitto kasvoi
- Saadut tilaukset kasvoivat 3 prosenttia ja olivat 755 (734) miljoonaa euroa. Orgaanisesti saadut tilaukset nousivat 3 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna.
- Tilauskanta kauden lopussa oli 556 (31.12.2024: 648) miljoonaa euroa.
- Liikevaihto laski 4 prosenttia ja oli 814 (847) miljoonaa euroa. Orgaanisesti liikevaihto laski 4 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna.
- Laitteet-segmentin liikevaihto oli 71 (73) ja Palvelut-segmentin liikevaihto oli 29 (27) prosenttia konsernin liikevaihdosta.
- Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto1 kasvoi 24 prosenttia ja oli 297 (240) miljoonaa euroa eli 37 (28) prosenttia konsernin liikevaihdosta.
- EBITA oli 127 (126) miljoonaa euroa eli 15,7 (14,8) prosenttia liikevaihdosta.
- Liikevoitto oli 126 (124) miljoonaa euroa eli 15,5 (14,7) prosenttia liikevaihdosta.
- Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 1 prosentin ja oli 126 (124) miljoonaa euroa eli 15,5 (14,7) prosenttia liikevaihdosta.
- Kauden tulos oli 90 (88) miljoonaa euroa.
- Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 1,39 (1,37) euroa.
- Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 183 (263) miljoonaa euroa.2
Vuoden 2025 näkymät täsmennetty
Hiab arvioi jatkuvien toimintojensa vuoden 2025 vertailukelpoisen liikevoittoprosentin olevan yli 13,5 prosenttia (2024: 13,2 prosenttia).
Vuoden 2025 näkymät julkaistiin alun perin 12.2.2025. Tuolloin Hiab arvioi jatkuvien toimintojensa vuoden 2025 vertailukelpoisen liikevoittoprosentin olevan yli 12,0 prosenttia.
Hiab päivitti raportointirakennettaan
MacGregor-liiketoiminnan myynnistä allekirjoitetun sopimuksen myötä MacGregor raportoidaan osana lopetettuja toimintoja vuoden 2024 neljännestä vuosineljänneksestä alkaen. Transaktion täytäntöönpanon arvioidaan tapahtuvan 31.7.2025.
Vertailun mahdollistamiseksi Hiab julkaisi 7.1.2025 päivitetyt taloudelliset tiedot jatkuvista toiminnoista vuosineljänneksittäin tilikaudelta 2023 ja vuoden 2024 kolmelta ensimmäiseltä vuosineljännekseltä sekä koko vuodelta 2023.
1.1.2025 alkaen Hiabilla on kaksi raportointisegmenttiä, Laitteet ja Palvelut, jotka raportoitiin Hiabin osavuosikatsauksessa tammi–maaliskuulta 2025 alkaen. Vertailuperusteena Hiab julkaisi 28.3.2025 raportoitavien segmenttien sekä konsernihallinnon uudelleenluokitellut taloudelliset tiedot vuoden 2024 kaikilta vuosineljänneksiltä sekä koko vuodelta 2024.
Laitteet-raportointisegmentti koostuu uusista laitteista sisältäen kuormausnosturit, metsä- ja kierrätysnosturit, ajoneuvotrukit, vaihtolavalaitteet ja takalaitanostimet.
Palvelut-raportointisegmentti koostuu varaosista, huollosta, lisävarusteista, asennuksista, digitaalisista palveluista ja kunnostetuista laitteista.
Lisäksi Hiab raportoi konsernihallintonsa vaikutuksen liikevoittoon. Konsernihallinto sisältää entisen Cargotecin jatkuvien toimintojen hallinto- ja tukitoimintojen kustannuksia sekä entiselle Hiab-liiketoiminta-alueelle aiemmin kirjattuja tiettyjä hallinto- ja tukitoimintojen kuluja.
Päivitetyt taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia.
Hiabin avainluvut
*Hiabin ekoratkaisujen tuoteryhmän kriteereitä on muutettu. Vertailukausia ei ole oikaistu.
**Operatiivisen sijoitetun pääoman tuottoa on vertailukausilla oikaistu sisältämään jatkuvien toimintojen konsernihallintokulut.
Hiabin avainluvut
Alla esitetyt avainluvut sisältävät sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot.
*Viimeisten 12 kuukauden EBITDA
Hiabin toimitusjohtaja Scott Phillips: Ensimmäinen vuosineljännes itsenäisenä Hiabina, vahva suoritus ensimmäisellä vuosipuoliskolla
Vuoden 2025 toinen vuosineljännes, ensimmäinen neljännes itsenäisenä Hiabina, oli hyvä osoitus liiketoimintamme resilienssistä. Saadut tilaukset pysyivät vakaina jo yhdennentoista peräkkäisen vuosineljänneksen ajan, ja liikevaihdon laskusta huolimatta onnistuimme säilyttämään erinomaisen kannattavuutemme. Erinomainen kannattavuus on todiste tehokkaista kaupallisista ja toimitusketjussa tehdyistä toimista, jotka johtivat vahvaan suoritukseemme vuoden 2025 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Hyvän kannattavuuden ja käyttöpääoman hallinnan tukemana taloudellinen asemamme säilyi vahvana jo ennen MacGregorin myynnin arvioitua täytäntöönpanoa heinäkuun lopussa. Katsoassamme eteenpäin, täsmensimme kokovuoden näkymiämme parantuneen näkyvyyden ja vahvan ensimmäisen vuosipuoliskon suoritukseen perustuen. Näemme kuitenkin edelleen, että lisääntyneiden kauppapoliittisten jännitteiden aiheuttama markkinoiden kohonnut epävarmuus jatkuu toisella vuosipuoliskolla. Liiketoimintamme kehitys edistyy hyvin myös kohti pitkän aikavälin tavoitteitamme.
Saadut tilaukset pysyivät vakaina yhdennentoista peräkkäisen vuosineljänneksen ajan, avainasiakastilausten ajoitus selittää Amerikkojen kasvua
Toisen vuosineljänneksen saadut tilaukset, 377 (Q2/24: 348) miljoonaa euroa, olivat vakaalla tasolla yhdettätoista peräkkäistä vuosineljännestä. Asiakkaidemme viivästynyt päätöksenteko jatkui Amerikoissa. Siitä huolimatta Amerikoiden saadut tilaukset kasvoivat 21 miljoonalla eurolla viime vuodesta, mikä selittyy avainasiakastilausten ajoituksella. EMEA:n ja Aasian ja Tyynenmeren alueen tilaukset kasvoivat myös edellisen vuoden tasosta. Talouskasvun odotetaan kohtaavan merkittäviä haasteita ympäri maailmaa, mikä johtuu pääasiassa lisääntyneistä kauppapoliittisista jännitteistä ja kohonneesta globaalista poliittisesta epävarmuudesta. Puolustuslogistiikkasegmentissä suuntaus on kuitenkin myönteinen, ja tuotteidemme korvauskysyntä on ollut vahvaa.
Kannattavuus parani sisäisten toimien ansiosta huolimatta liikevaihdon laskusta
Liikevaihtomme laski 7 prosenttia vertailukaudesta matalamme tilauskannan seurauksena ja oli 402 (433) miljoonaa euroa. Liikevaihdon laskusta huolimatta vertailukelpoinen liikevoittoprosenttimme nousi 15,0 (14,5) prosenttiin liikevaihdosta. Ensimmäisen vuosineljänneksen tapaan parantunut kannattavuus johtui jatkuvista kaupallisista ja toimitusketjussa tehdyistä toimista, jotka ovat suunniteltu parantamaan bruttokateprosenttiamme. Euromääräisesti vertailukelpoinen liikevoitto laski 60 (63) miljoonaan euroon. Laitteet-segmentin vertailukelpoinen liikevoittoprosentti laski 1,3 prosenttiyksikköä ja oli 13,9 (15,2) prosenttia ja Palvelut-segmentin vertailukelpoinen liikevoittoprosentti nousi 3,3 prosenttiyksikköä ja oli ennätykselliset 25,0 (21,7) prosenttia.
Positiivisen nettokassan odotetaan vahvistuvan entisestään MacGregorin myynnin jälkeen, täytäntöönpanon odotetaan tapahtuvan heinäkuun lopussa
Liiketoiminnan rahavirta toisella vuosineljänneksellä ennen rahoituseriä ja veroja oli 56 miljoonaa euroa sisältäen sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot. Hyvä kannattavuus ja käyttöpääoman hallinta tukivat rahavirtaa. Yhtiöllä on edelleen positiivinen nettokassa, joka jatkuvien toimintojen osalta oli 78 miljoonaa euroa vuosineljänneksen lopussa. Vahva rahavirtamme ja taseemme luovat perustan kohdennetuille kasvuinvestoinneille. Taseen odotetaan vahvistuvan entisestään, sillä MacGregorin myynnin täytäntöönpanon odotetaan tapahtuvan 31. heinäkuuta 2025 saatuamme kaikki tarvittavat viranomaishyväksynnät. Transaktion odotetun kassavaikutuksen arvioidaan olevan noin 225 miljoonaa euroa.
Vuoden 2025 näkymät täsmennetty, liiketoimintamme kehitys kohti vuoden 2028 tavoitteita edistyy hyvin
Olemme tyytyväisiä voidessamme täsmentää vuoden 2025 näkymiämme loppuvuoden kehityksen parantuneen näkyvyyden myötä. Arvioimme jatkuvien toimintojen vuoden 2025 vertailukelpoisen liikevoittoprosentin olevan yli 13,5 prosenttia (2024: 13,2), asettaen alarajan vuoden 2025 kannattavuudellemme. Vuoden 2025 ensimmäisen vuosipuoliskon vahvan tuloksen jälkeen olemme luottavaisia kykyymme saavuttaa vuoden 2028 taloudelliset tavoitteemme. Edellisten kahdentoista kuukauden vertailukelpoinen liikevoittoprosenttimme kasvoi prosenttiyksiköllä vertailukaudesta 13,6 (12,6) prosenttiin, osoittaen merkittävää edistystä kohti 16 prosentin tavoitettamme.
Raportointisegmenttien avainluvut
Saadut tilaukset
Tilauskanta
Liikevaihto
Liikevoitto
Vertailukelpoinen liikevoitto
Vertailukelpoinen liikevoitto, %
Puhelinkonferenssi analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille
Kansainvälinen puhelinkonferenssi analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille järjestetään julkaisupäivänä klo 10.00. Tilaisuus on englanninkielinen. Raportin esittelevät Hiabin toimitusjohtaja Scott Phillips ja talous- ja rahoitusjohtaja Mikko Puolakka. Esitysmateriaalit ovat saatavilla osoitteessa www.hiabgroup.com klo 9.30 mennessä.
Puhelinkonferenssiin osallistuvien tulee rekisteröityä tilaisuuteen tämän linkin kautta: https://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=50052228. Rekisteröitymisen jälkeen osallistuja saa konferenssin puhelinnumeron sekä konferenssitunnuksen osallistumista varten. Konferenssin aikana voi esittää kysymyksiä.
Tilaisuutta voi myös seurata osoitteessa https://hiab.events.inderes.com/q2-2025. Tilaisuus nauhoitetaan, ja tallenne on saatavilla Hiabin verkkosivuilla myöhemmin samana päivänä.
Huomaa, että osallistumalla puhelinkonferenssiin osallistuja suostuu siihen, että keräämme hänestä henkilökohtaisia tietoja, kuten nimi ja yritystiedot.
Lisätietoja:
Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 020 777 4000
Aki Vesikallio, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 729 1670
Hiab (Nasdaq Helsinki: HIAB) on älykkäiden ja kestävien kuormankäsittelyratkaisujen johtava toimittaja, joka on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen joka päivä parhaan asiakaskokemuksen yhdessä sitoutuneiden työntekijöidensä ja yhteistyökumppaneidensa kanssa. Hiabin maailmanlaajuiseen verkostoon kuuluu 3 000 omaa ja kumppanien myynti- ja huoltopistettä. Verkosto kattaa kaikki mantereet ja mahdollistaa toimitukset yli 100 maahan. Yhtiön jatkuvien toimintojen liikevaihto vuonna 2024 oli noin 1,6 miljardia euroa, ja se työllistää yli 4 000 henkilöä. www.hiabgroup.com
1 Hiabin ekoratkaisujen tuoteryhmän kriteereitä on muutettu. Vertailukausia ei ole oikaistu.
2 Sisältää lopetetut toiminnot.
Liite
